Протокол об итогах закупок из одного источника товаров- комплектующие к оргтехнике

Дата публикации: 06.02.2015

Дата завершения: 06.02.2015

Статус закупки: Завершено

Наименование: Протокол об итогах закупок из одного источника товаров- комплектующие к оргтехнике

г. Усть-Каменогорск                                                                      «06»  февраля  2015 года

 

1. АО «НК «СПК «Ертiс»  – организатор и заказчик   закупок, расположенный по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Кирова, 61. во исполнение Приказа АО «НК «СПК «Ертiс»  №19-п от 05 февраля 2015 г. «О проведении закупок способом из одного источника», провел закуп  комплектующего для оргтехники, в соответствии  с п.п. 4 п. 146 Правил осуществления закупок товаров, работ, услуг акционерным обществом «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее Правила) - приобретение товаров, работ, услуг, если общая сумма однородных видов товаров, работ, услуг, предусмотренная планом закупок на соответствующий календарный год, не превышает двухтысячекратного размера месячного расчётного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

2. Сумма, выделенная для закупки – 961 339,28   (девятьсот шестьдесят одна тысяча триста тридцать девять) тенге (двадцать восемь) тиын  без учета НДС,   по лотам:

№ п/п

Наименование закупаемых товаров

Краткая характеристика

Ед. измерения

Кол-во

Сумма, выделенная для закупки, без учета НДС, в тенге

1

Тонер картридж NPG-28

Тонер -картридж NPG-28 для аппаратов Сanon IR-2016/2020 оригинал

штука

5

22321,43

2

Тонер картридж KX-FAT 88

Тонер-картридж KX-FAT 88 для KX-FL401/402/403, KX-FLC411/412/41380 гр. оригинал

штука

5

22321,43

3

Тонер картридж KX-FAT 411

Тонер-картридж KX-FAT 411 для  МФУ Panasonic KZ MB2000/2010/2010/2025/2030 туба оригинал

штука

5

22321,43

4

Фильтр сетевой

 16 а защита от перегрузок 5-6 м оригинал

штука

30

66964,29

5

Картридж   436 А

Картридж 436 А оригинал, ресурс 1500

штука

10

130535,71

6

Картридж 2612 А

Картридж 2612 А оригинал, ресурс 1500

штука

10

130803,57

7

Картридж  285 А

Картридж 285 А оригинал, ресурс 1500

штука

10

115267,86

8

Картридж 728 А

Картридж 728 А оригинал, ресурс 1500

штука

4

52142,86

9

Материнская плата

Системная плата  2x DDR3 DIMM 1XPCI-E x16, IxPCI-Ex1, 2xSATA3, 2xSATA 2, 2x USB 3.0, 2x USB2.0

штука

5

89285,71

10

Накопитель

Flash-накопитель 2.0 16 Gb накопитель внешний

штука

10

22321,43

11

Манипулятор

USB,  PS/2

штука

35

62500,0

12

Клавиатура

Мультимедийная с дополнительными клавишами USB , PS/2

штука

35

62500,0

13

Модуль памяти

Модуль памяти 4Gb, внутренний

штука

10

89285,71

14

Жесткий диск

Внутренний формат 3,5 дюйма, емкость 1 Т

штука

2

26785,71

15

Вентилятор для процессора

Вентилятор для процессора кулер

штука

5

6696,43

16

Модем

Беспроводной маршрутизатор 150 Mbps Wireless N Router

штука

2

26785,71

17

DVD-привод

Для записи и чтения дисков

штука

2

12500,0

 

                                   ИТОГО, без учета НДС :

 

 

961339,28

3.  Условия, сроки поставки товаров - в течении 5 календарных дней, с момента подачи заявки Заказчиком.  

    Условия оплаты – по факту поставки товара на склад Заказчика.

4. Из представленных ценовых предложений потенциальных поставщиков, ценовое предложение  ТОО «Нэта-сервис» наименьшее.

Техническая характеристика товаров, цены, место  и сроки поставки товаров потенциального поставщика ТОО «Нэта-сервис»  соответствует  требованиям Заказчика.

Наименование   и   местонахождение   поставщика: ТОО «Нэта-сервис»,  г. Усть-Каменогорск, ул. Протозанова,95, офис 309; БИН 070340000200.

5.  Организатор   и Заказчик закупки РЕШИЛ:

     1) Заключить договор с потенциальным поставщиком ТОО «Нэта-сервис», на поставку  комплектующих к оргтехнике, способом из одного источника согласно пп 4 п146 Правил на общую сумму  961 339,28 (девятьсот шестьдесят одна тысяча триста тридцать девять) тенге (двадцать восемь) тиын без учета НДС, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания решения «Об итогах закупок способом из одного источника».

           2)  Разместить  текст настоящего протокола на сайте Общества.

     3) Специалисту по закупкам отдела экономики Алимхановой Ж. Н.  принять все  необходимые меры, вытекающие из настоящего протокола.

 

 

      Специалист по закупкам ОЭ  _________________________Ж. Алимханова

 

 

Согласовано:

 

Финансовый директор

 

Директор  ДПОиКР 

 

Начальник ОЭ    

 

Главный бухгалтер

 

Заведущий САУ

 

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

______________________

 

 

 

 

К. Айбатыров

 

М.Амантай

 

А.Таныраева

 

Г. Баширова

 

З.Игембаева